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网课推荐:破解内部审计的困惑与问题
查看:689  发稿日期:2021/1/26 17:37:21


企业内部审计工作需要有完备的专业技能和强烈的职业敏感度。内审人员一方面要加强审前准备,明确审计工作重点,合理配置审计资源,另一方面,要运用统计抽样和辅助审计软件,降低审计工作中个人经验和主观判断带来的风险。

本课程邀请资深内审专业顾问夏倩老师,结合最新的监管趋势和“资金造假”典型案例,教你有效识别财务与非财务的舞弊信号,掌握有针对性的整改方法,以期帮助内部审计人员理解内部审计的目标与职能定位,完善审计程序与方法,完成内部审计工作。

▍适用人群

财务经理 审计经理

审计主管 审计专员

▍网院坐标

财务管理学院.内部审计

▍课程咨询

魏老师 18092219500(同微信)

马老师 15319929894(同微信)

▍讲师介绍


夏倩

深内部审计专业顾问

北京航空航天大学管理学博士

中国注册会计师

注册评估师、高级会计师

曾任泰康人寿、河南产权交易中心财务、审计部门负责人


▍课程内容

一、破解内部审计的困惑与问题


课程大纲

第一章 从现阶段的监管趋势看内审的压力

1.“绝代双雄”货币资金造假

2.国内资本市场面对的审计压力及最新监管趋势

第二章 内审的核心知识体系

1.内审发展模式的演变

2.风险导向型内审的四大特征

3.内部审计职能体系介绍

4.新证券法出台反应的监管态度

5.审计人员必备的内控核心知识

第三章 老审计遇到新问题

1.国内常见的管理舞弊手段

2.常用识别技巧:财务信号与非财务信号

3.案例解析:老审计遭遇滑铁卢

第四章 解开现阶段内部审计的困惑

1.现阶段内审工作存在的主要问题

2.针对内审问题的整改方法


二、内审员进行内控审计的实操技巧


本课从舞弊行为的源头入手,详细解读“舞弊三角理论”,帮助内审人员灵活应用审计技巧,建立科学先进的审计流程。


课程大纲

第一章 内控失效是舞弊行为的源头

1.从舞弊事件解读舞弊三角理论

2.从财务造假事件解读舞弊三角理论

3.中国资本市场解读舞弊三角理论

第二章 内审员做好内控审计的流程与方法

1.做好内控评价的实施办法

2.内控审计的重难点分析

3.内控审计的学习与借鉴


三、审前调查的有效评估及其准备


本课程从审计前的准备工作出发,详细讲解审前调查评估阶段的操作技巧,教会学员抓住审前调查的重点,采取科学的方式方法做好审前调查工作,帮助内部审计人员科学、合理的制定审计方案,找准问题,少走弯路,提高工作效率。

课程大纲

第一章 审计前的准备工作

1.审计前期准备的五大步骤

第二章 审前调查评估阶段的操作技巧

1.风险评估的程序与方法

2.从六大方面了解被审单位

3.利用三大报表的勾稽关系查找报表舞弊嫌疑


四、审计执行实施技巧与实质性测试


本课程从审计实施阶段的核心技能角度出发,详细讲解实施阶段的审计程序,评估阶段的实施工具、方法,专项审计和审计报告阶段的工作要点,从而帮助学员构建科学审计理念,建立“双向负责”和“双重管理”机制。


课程大纲

第一章 审计实施阶段的核心技能

1.不可忽视的审计程序:函证

2.评估阶段的运用与实施:分析性工具

第二章 开展外部审计的实质性测试运用

1.取经与借鉴:外审过程中实质性测试的运用

第三章 职工薪酬的合规性审计要点

1.职工薪酬合规性审计:内容与种类

2.职工薪酬合规性审计:累积带薪缺勤

3.职工薪酬合规性审计:非累积带薪缺勤

4.职工薪酬合规性审计:奖金计划

5.职工薪酬合规性审计:非货币性福利

6.职工薪酬合规性审计:辞退福利

第四章 固定资产的内控审计要点

1.固定资产审计:外购取得与自建取得

2.固定资产审计:折旧计提

3.固定资产审计:清理与盘亏

第五章 审计报告阶段的要点

1.审计报告阶段的注意事项